2024注册会计师-审计题库,详细分类-高级模板
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高质量卡牌 更新日期:2024-10-13 22:10:15
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234243第一节信息技术对企业财务报告和内部控制的影响
234244第二节信息技术一般控制和信息处理控制测试
234251第四节计算机辅助审计技术和电子表格的运用
234364第二节风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论
234365第三节了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础
234366第四节了解被审计单位内部控制体系各要素
234369第一节针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施
234370第二节针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序
234375第二节销售与收款循环的业务活动和相关内部控制
234381第二节采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制
234387第二节生产与存货循环的业务活动和相关内部控制
234401第二节前任注册会计师和后任注册会计师的沟通
234407第二节集团财务报表审计中的责任设定和注册会计师的目标
234409第四节了解集团及其环境、集团组成部分及其环境
234497第六节在审计报告中增加强调事项段和其他事项段
234505第六节业务流程、应用系统或交易层面的控制测试
234543第三节注册会计师对职业道德概念框架的具体运用
234544第四节非执业会员对职业道德概念框架的运用
234547第三节贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系
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